Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 28.935,00 )
 Data: 08/03/2022 ( Total R$ 8.480,00 )
   0003509/2022 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 4.240,00
   0003509/2022 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 4.240,00
       Total R$ 8.480,00
Total R$ 8.480,00
 Data: 26/11/2021 ( Total R$ 3.392,00 )
   0008375/2021 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 3.392,00
       Total R$ 3.392,00
Total R$ 3.392,00
 Data: 25/11/2021 ( Total R$ 3.392,00 )
   0008363/2021 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 3.392,00
       Total R$ 3.392,00
Total R$ 3.392,00
 Data: 16/07/2015 ( Total R$ 4.125,00 )
   0004337/2015 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.125,00
       Total R$ 4.125,00
Total R$ 4.125,00
 Data: 17/06/2015 ( Total R$ 3.070,00 )
   0003650/2015 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 3.070,00
       Total R$ 3.070,00
Total R$ 3.070,00
 Data: 08/08/2014 ( Total R$ 6.476,00 )
   0005297/2014 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 6.476,00
       Total R$ 6.476,00
Total R$ 6.476,00
       Total R$ 28.935,00
Total R$ 28.935,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 28.935,00 )
 Data: 06/05/2022 ( Total R$ 8.480,00 )
   0003509/2022 0008043/2022 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 4.240,00
   0003509/2022 0008043/2022 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 4.240,00
        Total R$ 8.480,00
Total R$ 8.480,00
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 6.784,00 )
   0008363/2021 0010780/2021 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 3.392,00
   0008375/2021 0010779/2021 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 3.392,00
        Total R$ 6.784,00
Total R$ 6.784,00
 Data: 31/08/2015 ( Total R$ 4.125,00 )
   0004337/2015 0011195/2015 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.125,00
        Total R$ 4.125,00
Total R$ 4.125,00
 Data: 14/07/2015 ( Total R$ 3.070,00 )
   0003650/2015 0008902/2015 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 3.070,00
        Total R$ 3.070,00
Total R$ 3.070,00
 Data: 03/10/2014 ( Total R$ 6.476,00 )
   0005297/2014 0012941/2014 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 6.476,00
        Total R$ 6.476,00
Total R$ 6.476,00
        Total R$ 28.935,00
Total R$ 28.935,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 24.695,00 )
 Data: 09/05/2022 ( Total R$ 4.240,00 )
   0008043/2022 0008538/2022 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 4.240,00
         Total R$ 4.240,00
Total R$ 4.240,00
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 6.784,00 )
   0010780/2021 0015345/2021 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 3.392,00
   0010779/2021 0015344/2021 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 3.392,00
         Total R$ 6.784,00
Total R$ 6.784,00
 Data: 03/09/2015 ( Total R$ 4.125,00 )
   0011195/2015 0029138/2015 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 4.125,00
         Total R$ 4.125,00
Total R$ 4.125,00
 Data: 16/07/2015 ( Total R$ 3.070,00 )
   0008902/2015 0024757/2015 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 3.070,00
         Total R$ 3.070,00
Total R$ 3.070,00
 Data: 28/11/2014 ( Total R$ 6.476,00 )
   0012941/2014 0023653/2014 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.209 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPALR$ 6.476,00
         Total R$ 6.476,00
Total R$ 6.476,00
         Total R$ 24.695,00
Total R$ 24.695,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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