Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 13.969.016,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 3.499.998,22 )
   0000250/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 917.143,87
   0000249/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 1.750.372,12
   0000248/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 828.207,23
   0000247/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 4.275,00
       Total R$ 3.499.998,22
Total R$ 3.499.998,22
 Data: 26/12/2025 ( Total R$ 92.356,13 )
   0014884/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 92.356,13
       Total R$ 92.356,13
Total R$ 92.356,13
 Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 92.368,79 )
   0005111/2025 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 92.368,79
       Total -R$ 92.368,79
Total -R$ 92.368,79
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 469.993,65 )
   0012246/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 197.400,00
   0012245/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 102.595,36
   0012244/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 169.998,29
       Total R$ 469.993,65
Total R$ 469.993,65
 Data: 04/11/2025 ( Total -R$ 140.000,00 )
   0005110/2025 Anulacao025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA-R$ 140.000,00
       Total -R$ 140.000,00
Total -R$ 140.000,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.999.996,98 ) (Continua na próxima página)
   0005112/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 403.800,00
   0005111/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 1.009.500,00
   0005110/2025 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 1.579.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 10.638.604,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2026 ( Total R$ 25.069,80 )
   0000250/2026 0004426/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 25.069,80
        Total R$ 25.069,80
Total R$ 25.069,80
 Data: 14/04/2026 ( Total R$ 122.728,14 )
   0002634/2026 0004408/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 618,22
   0002634/2026 0004407/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 24.896,91
   0000249/2026 0004406/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 25.304,87
   0000247/2026 0004405/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 729,22
   0000248/2026 0004404/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 23.848,64
   0000248/2026 0004398/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 47.330,28
        Total R$ 122.728,14
Total R$ 122.728,14
 Data: 10/04/2026 ( Total R$ 70.179,66 )
   0000249/2026 0004397/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 70.179,66
        Total R$ 70.179,66
Total R$ 70.179,66
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 387.361,46 )
   0000248/2026 0003067/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 15.383,62
   0000249/2026 0003066/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 65.048,23
   0000249/2026 0003064/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 55.782,94
   0000250/2026 0003058/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 90.694,80
   0000250/2026 0003057/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 57.218,84
   0000248/2026 0003056/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 56.654,48
   0000248/2026 0003052/2026 Original025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 46.578,55
        Total R$ 387.361,46
Total R$ 387.361,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 9.971.562,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2026 ( Total R$ 25.009,63 )
   0004426/2026 0006024/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 25.009,63
         Total R$ 25.009,63
Total R$ 25.009,63
 Data: 14/04/2026 ( Total R$ 192.444,83 )
   0004408/2026 0005922/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 616,74
   0004407/2026 0005920/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 24.837,16
   0004406/2026 0005918/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 25.244,14
   0004405/2026 0005916/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 727,47
   0004404/2026 0005914/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 23.791,40
   0004398/2026 0005912/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 47.216,69
   0004397/2026 0005910/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 70.011,23
         Total R$ 192.444,83
Total R$ 192.444,83
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 135.887,87 )
   0003067/2026 0004249/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 15.346,70
   0003066/2026 0004247/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 64.892,11
   0003064/2026 0004245/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 55.649,06
         Total R$ 135.887,87
Total R$ 135.887,87
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 298.701,97 ) (Continua na próxima página)
   0003058/2026 0004153/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 90.477,13
   0003030/2026 0004147/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 48.158,05
   0003057/2026 0004146/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 57.081,52
   0003056/2026 0004145/2026 OriginalOrcamentario025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAR$ 56.518,51
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itapemirim ( Total R$ 14.316.567,57 )
  26/01/2026000018/202621 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeVIGENTER$ 3.499.998,22
  07/11/2025000126/202521 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 469.993,65
  08/05/2025000086/202521 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeVIGENTER$ 3.999.996,98
  10/01/2025000001/202521 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 1.926.582,08
  12/11/2024000502/202421 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 219.998,72
  04/07/2024000398/202421 - Compras e ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 2.099.998,96
  22/01/2024000059/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em Registro de Preco para eventual aquisicao de combustivel (oleo diesel BS 500, oleo diesel S10, gasolina comum e Arla 32, para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal pertencente a Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRA) e os veiculos locados pelo Municipio de Itapemirim; exceto os veiculos da Secretaria de Saude, Educacao e Assistencia Social, conforme especificacoes e quantidades contidas neste Termo de Referencia, a sabeTERMINO DE PRAZOR$ 2.099.998,96
        Total R$ 14.316.567,57
Total R$ 14.316.567,57
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS