Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
03/02/2025 0001426/2025 OriginalEmpenho complementar ao empenho n.º 1.750 de 2024 em favor da empresa STUDIO INOVAR ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDA referente a prestacao de servicos tecnicos de elaboracao de projetos arquitetonico, basico, complementar e executivo de engenharia para execucao da obra de RESTAURACAO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, de acordo com o Contrato nº 212/2024, Tomada de Precos n.º 003/2023, conforme documentos comprobatorios acostados aos autos (proc. adm n.º 5693/2023).STUDIO INOVAR-ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDAR$ 40.658,10
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
24/04/2025 0004279/2025 AnulacaoANULACAO PARA ADEQUACAO DE FONTE DE RECURSO.STUDIO INOVAR-ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDA-R$ 40.658,10
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
16/04/2025 0004803/2025 OriginalPagamento em favor da empresa STUDIO INOVAR ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDA referente a prestacao de servicos tecnicos de elaboracao de projetos arquitetonico, basico, complementar e executivo de engenharia para execucao da obra de RESTAURACAO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO AMPARO, de acordo com o Contrato nº 212/2024, Tomada de Precos n.º 003/2023, conforme documentos comprobatorios acostados aos autos (Prot. BPMS n.º 10.755/2025). ALUSIVO A 2ª MEDICAO - PERIDO: 15/10/2024 A 26/02/2025. , CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.STUDIO INOVAR-ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDAR$ 40.658,10
24/04/2025 0004803/2025 AnulacaoAnulacao para adequacao de fonte de recurso. Conforme termo de apostilamento.STUDIO INOVAR-ARQUITETURA, URBANISMO E RESTAURO LTDA-R$ 40.658,10
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Número da Medição
Data Inicial da Medição
Data Final da Medição
Data do Ateste da Medição
Percentual Concluído da Medição
Observação
Responsável pela Medição
Valor Total
        
0000109/04/202509/04/202509/04/2025 Medicao referente a NF: 28 - protocolo 10755/25.RENAN CARNEIRO DA SILVA 12053847743R$ 40.658,10
0000205/12/202405/12/202405/12/20240,00%MEDICAO REFEENTE A NF 28 - PROT: 10755/2025RAFAEL PERIN DOS SANTOSR$ 40.658,10
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ArquivoTipo da Imagem
Número da Medição
   
cp03709-05-25_114148.jpg Medicao/Ateste00001
cp03709-05-25_114156.jpg Medicao/Ateste00001
cp03709-05-25_114204.jpg Medicao/Ateste00001
cp03709-05-25_114250.jpeg Medicao/Ateste00001
cp85429-05-25_093149.jpg Medicao/Ateste00002
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
ALCIRLENE SANTOS CARDOSOFiscal TitularPortaria 017/202428/08/202425/02/2025
MARIANA PEREIRA DE AMORIMFiscal Substituto/SuplentePortaria 017/202428/02/202425/02/2025
RENAN CARNEIRO DA SILVAGestor TitularOutrocontrato212/202401/01/202525/02/2025
RAFAEL PERIN DOS SANTOSFiscal TitularOutroFISCAL DE CONTRATO212/202425/02/202525/02/2025
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Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001005693/2023Apostilamento05/12/2024ALTERACAO DA FONTE DE RECURSOTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
ServicoELABORACAO DE PROJETOSERVICO1,0000R$ 117.228,10R$ 117.228,10
Obras Paralisadas
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