Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCARVEDILOL 6.25 MGCOMPRIMIDO30.000,0000R$ 0,12R$ 3.570,00
MaterialFENITOINA SODICA 100 MGCOMPRIMIDO20.000,0000R$ 0,19R$ 3.880,00
MaterialMETFORMINA 500 MGCOMPRIMIDO110.000,0000R$ 0,07R$ 7.590,00
MaterialMICONAZOL NITRATO DEMATOLOGICO 2 400,0000R$ 1,34R$ 536,00
MaterialPERMETRINA LOCAO FRASCO 5 100,0000R$ 3,50R$ 349,90
MaterialALOPURINOL 100MGCOMPRIMIDO10.000,0000R$ 0,04R$ 410,00
MaterialAZITROMICINA 500MGCOMPRIMIDO11.000,0000R$ 0,54R$ 5.918,00
MaterialCARBAMAZEPINA 200 MGCOMPRIMIDO150.000,0000R$ 0,07R$ 10.350,00
MaterialCARVEDILOL 3.125 MGCOMPRIMIDO10.000,0000R$ 0,11R$ 1.100,00
MaterialCEFALEXINA PO SUSPENSAO 50MG/MLPO PARA SUSPENSAO1.200,0000R$ 5,20R$ 6.234,00
MaterialCICLOBENZAPRINA 5 MGCOMPRIMIDO1.500,0000R$ 0,18R$ 267,00
MaterialCLONAZEPAM 0,5 MGCOMPRIMIDO30.000,0000R$ 0,06R$ 1.830,00
MaterialDIAZEPAM 5 MGCOMPRIMIDO15.600,0000R$ 0,04R$ 608,40
MaterialDIGOXINA 0,25 MGCOMPRIMIDO6.000,0000R$ 0,05R$ 294,00
MaterialIBUPROFENO 300MGCOMPRIMIDO31.200,0000R$ 0,08R$ 2.464,80
MaterialIBUPROFENO 50 MG/MLSUSPENSAO ORAL2.100,0000R$ 0,97R$ 2.041,20
MaterialIVERMECTINA 6MGCOMPRIMIDO1.200,0000R$ 0,30R$ 358,80
MaterialPERMETRINA LOCAO 1Permetrina locao 1 frasco70,0000R$ 2,40R$ 167,65
MaterialRANITIDINA CLORIDRATO 150 MGCOMPRIMIDO130.000,0000R$ 0,08R$ 10.010,00
MaterialFLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CAPSULACAPSULAS, 20MG235.000,0000R$ 0,04R$ 9.165,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/11/2017 0014152/2017 Original031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 58.185,87
13/11/2017 0014153/2017 Original031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 7.590,00
24/11/2017 0014477/2017 Original031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 267,00
24/11/2017 0014480/2017 Original031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.100,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/11/2017 0014153/2017 0021733/2017 OriginalOrcamentario031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 7.590,00
13/11/2017 0014152/2017 0021734/2017 OriginalOrcamentario031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 58.185,87
26/02/2018 0014477/2017 0002092/2018 OriginalRestos a Pagar Processados031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 267,00
26/02/2018 0014480/2017 0002093/2018 OriginalRestos a Pagar Processados031 - VALORIZACAO DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.100,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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