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| Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 15.750,04 ) |
| | Data: 22/02/2021 ( Total R$ 1.790,00 ) |
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0000240/2021
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0000257/2021
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 1.790,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.790,00 Total R$ 1.790,00 |
| | Data: 25/05/2020 ( Total R$ 1.920,00 ) |
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0001159/2020
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0001330/2020
| Original | Orcamentario | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.005 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMOVEIS | R$ 1.920,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.920,00 Total R$ 1.920,00 |
| | Data: 17/02/2020 ( Total R$ 12.040,04 ) |
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0000301/2020
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0000371/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.007 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | R$ 7.600,75 |
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0000300/2020
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0000370/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.005 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMOVEIS | R$ 4.439,29 |
| | | | | | | | Total R$ 12.040,04 Total R$ 12.040,04 |
| | | | | | | | Total R$ 15.750,04 Total R$ 15.750,04 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM ( Total R$ 1.758.603,37 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/10/2024 ( Total R$ 75.848,58 ) |
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0016411/2024
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0019390/2024
| Original | Orcamentario | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | 2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS | R$ 75.848,58 |
| | | | | | | | Total R$ 75.848,58 Total R$ 75.848,58 |
| | Data: 26/08/2024 ( Total R$ 9.198,32 ) |
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0013034/2024
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0015405/2024
| Original | Orcamentario | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | 2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS | R$ 9.198,32 |
| | | | | | | | Total R$ 9.198,32 Total R$ 9.198,32 |
| | Data: 05/07/2024 ( Total R$ 22.050,00 ) |
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0010953/2024
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0012650/2024
| Original | Orcamentario | 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS | R$ 22.050,00 |
| | | | | | | | Total R$ 22.050,00 Total R$ 22.050,00 |
| | Data: 12/09/2023 ( Total R$ 30.000,00 ) |
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0012613/2023
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0014960/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 30.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 30.000,00 Total R$ 30.000,00 |
| | Data: 17/05/2023 ( Total R$ 42.355,00 ) |
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0006249/2023
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0007242/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | R$ 42.355,00 |
| | | | | | | | Total R$ 42.355,00 Total R$ 42.355,00 |
| | Data: 08/03/2022 ( Total R$ 211.992,00 ) (Continua na próxima página) |